autofactura
En septiembre hicomos una obra en Canarias y llevamos todo el material medinate un DUA. Ahora, tenemos que introducir en la Península el material sobrante realizando la correspondiente autofactura, como si de una inverson de SP se tratrase. ¿Cómo debo realizar el asiento contable?. Sólo veo claro que debo cargar la 472 como iva sop en importacion y abonar la 477 como iva rep en exportación.