Inversion sujeto pasivo
HOLA, ESTOY HECHA UN LIA TRATANDO DE CONTABILIZAR UNA FACTURA DE IMPORTACION DE SERVICIOS DONDE TENGO QUE HACER LA INVERSION DEL SUJETO PASIVO.
TENGO CLARO QUE EL 1ER ASIENTO SERIA
623 A 410
477 A 472 IVA AUTOREPER Y AUTOSOPTRTADO
PERO ¿ Y LA AUTOFACTURA? SE CONTABILIZA?
430 A 700
477
NO ME CUADRA , PUES EL IVA YA NO SERIA NEUTRAL, SINO QUE PAGARIA (477) EL IVA DE LA OPERACION Y ADEMAS TENDRIA UN SALDO EN LA 430.
EN FIN NO ME ACLARO CON LA AUTOFACTURA
NO SE SI ME HE EXPLICADO BIEN, PERO POR FAVOR NECESITA AYUUUUDAAAAAA
Gracias
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Bachelor en Dirección y Administración de EmpresasEscola Universitària Formatic Barcelona
la contabilización es:EN EL DEBE:623 Y 472(hpSOP IVA inversión SUJETO PASIVO, al 16%); EN EL HABER:410 y 477 (hp REPERCUTIDO IVA inversion sujero pasivo, al 16%). Un saludo
Los apuntes de I.V.A solo se hace en el libro de registro de I.V.A. y no en el diario.
Entonces, la autofactura no se contabiliza. solo es a efectos de diario? Y en el iva? si la reflejo como mayor base imponible y mayor base soportada?. Muchisssimas gracias
¿Que documentos "fisicos" deben emitor los intervinientes en una operación con inversión de sujeto pasivo? Prestador del servicio Proveedor --> Una factura por su trabajo exenta de IVA en aplicación de normas comunitarias?? Receptor del servicio --Cliente --> Una autofactura, que vendría a ser un documento con sus datos , los del proveedor extrangero, la descripción de la operación que el proveedor ha realizado para él y el importe y el detalle de IVA??? Parece que me contesto solo, deseo que me corroboreis mi impresión o me saqueis del posible error, GRACIAS A QUIEN ME CONTESTE.
Se está ante una inversión de sujeto pasivo cuando: el destinatario sea un empresario o profesional, y radique en el territorio la sede de su actividad económica, siempre que se trate de servicios que tengan por destinatarios a dicha sede o establecimiento permanente. Se aplicará con independencia de donde se encuentre establecido el prestador de los servicios y lugar desde el que los preste. dicho servicios pueden ser: Los de publicidad, asesoramiento, los de traducción...etc. CONTABILIZACIÓN. La factura que nos emitan debe de ir exenta de IVA, y se debe contabilizar como tal, si bien es oblitario registrarla en el Libro registro de IVA. como Soportado y Repercutido, hey donde se vea base imp. e iva 16%S/base factura recibida, ok. OBLIGACION DE HACER AUTOFACTURA, ésta debe de llevar una serie distinta a las demás yo utilizo AUT001. además en ella hay que especificar el destinatario, en el concepto de la factura lo conveniente es poner: Fra.xx empresa que nos emite la factura y el concepto que nos dan ellos y por último hay que poner la leyenda Fra. al amparo del art. 84.1.2 de la ley del IVA, O POR lo menos yo lo pongo que no está demenos, ESPERO HABER AYUDADO.
Tengo que contabilizar una fra.de un Agente Comercial de Canarias. La base va exenta y aplica la retencion correspondiente. Como estamos en España, la factura se contabiliza normal a gastos y retencion y EL IVA INVERSION SUJETO PASIVO, SOPORTADO REPERCUTIDO? HAY QUE HACER AUTOFACTURA?
Cuando hablamos de inversion sujeto pasivo, a empresarios y profesionales. Mi duda es, ¿Se puede aplicar a una Sociedad Limitada? Yo contabilizo las facturas intracomunitarias de servicios como inversion de sujeto pasivo, con lo que las incluyo como operaciones interiores en el resumen anual de IVA ¿Me podeis confirmar que lo estoy haciendo bien? Gracias.
tengo un factura de una compra de un coche a nivel particular pero me han dicho que para la empresa puedo descontarme un tanto por ciento que no se me podian decir como es el asiento